Číslo faktúry | Popis | Celková suma | DPH | Číslo objednávky / zmluvy | Dátum doručenia | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené |
20240001
|
poistné Mercedes - Benz 1.3.2024-28.2.2024
|
2 057,52
|
s DPH
|
Z8020011589
|
02.01.2024
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
|
Dostojevského rad 4, 81109 Bratislava, SK
|
00151700
|
01.02.2024
|
20240002
|
monitorovanie médií 12/2023
|
162,00
|
s DPH
|
Z22001
|
02.01.2024
|
Mediaboard Slovakia s.r.o.
|
Konventná 6, 81103 Bratislava, SK
|
47242396
|
01.02.2024
|
20240003
|
paušálne činnosti CO BIBIANA 12/2023
|
75,00
|
s DPH
|
Z23111
|
02.01.2024
|
PTCO s.r.o.
|
Kadnárova 2555/2, 83152 Bratislava, SK
|
55852271
|
01.02.2024
|
20240004
|
služby BOZP-BTSza obdobie 12/2023
|
150,00
|
s DPH
|
Z2017/002/SaOM, Z23021
|
02.01.2024
|
Pyroconsulta, s.r.o.
|
Romanova 42, 85102 Bratislava, SK
|
43866859
|
01.02.2024
|
20240005
|
dodávka elektriny 1/2024
|
466,11
|
s DPH
|
Z23025
|
02.01.2024
|
MAGNA ENERGIA a.s.
|
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK
|
35743565
|
01.02.2024
|
20240006
|
dodávka elektriny 1/2024
|
88,03
|
s DPH
|
Z23025
|
02.01.2024
|
MAGNA ENERGIA a.s.
|
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK
|
35743565
|
01.02.2024
|
20240007
|
medovníkové cesto +doprava
|
191,58
|
s DPH
|
O7001/2024/S3
|
03.01.2024
|
VIERA-NIKA s.r.o.
|
Kováčova 608/13, 93526 Starý Tekov, SK
|
50432249
|
01.02.2024
|
20240008
|
medovníkové cesto+doprava tvrorivé dielne
|
191,58
|
s DPH
|
O7001/2024/S3
|
03.01.2024
|
VIERA-NIKA s.r.o.
|
Kováčova 608/13, 93526 Starý Tekov, SK
|
50432249
|
01.02.2024
|
20240009
|
telefónne hovory 1/2024
|
30,50
|
s DPH
|
|
04.01.2024
|
Slovak Telekom, a.s.
|
Bajkalská 28, 82105 Bratislava, SK
|
35763469
|
01.02.2024
|
20240010
|
služba technickej ochrany objektu 1/2024
|
12,44
|
s DPH
|
Z215EN045, Z19020
|
05.01.2024
|
KR PZ v Bratislave
|
, 81109 Bratislava, SK
|
00151866
|
01.02.2024
|
20240011
|
servis a štvrťročná prehliadka signalizácie EZS
|
102,00
|
s DPH
|
O7000/2024/S9
|
08.01.2024
|
ERSIS s.r.o.
|
Nálepkova 1, 90027 Bernolákovo, SK
|
47788577
|
01.02.2024
|
20240012
|
vyučtovanie elektriny 12/2023
|
173,44
|
s DPH
|
Z23025
|
08.01.2024
|
MAGNA ENERGIA a.s.
|
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK
|
35743565
|
01.02.2024
|
20240013
|
vyúčtovanie elektriny 12/2023
|
-234,67
|
s DPH
|
Z23025
|
08.01.2024
|
MAGNA ENERGIA a.s.
|
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK
|
35743565
|
01.02.2024
|
20240014
|
telefónne hovory 12/2023
|
192,90
|
s DPH
|
Z18052
|
08.01.2024
|
O2 Slovakia, s.r.o.
|
Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK
|
47259116
|
01.02.2024
|
20240015
|
telefónne hovory 12/2023
|
12,94
|
s DPH
|
MK-68/2021/M
|
09.01.2024
|
SWAN , a.s.
|
Landererova 12, 81109 Bratislava, SK
|
35680202
|
01.02.2024
|
20240016
|
Light4Me LED Bar UV12+Wh UV Svetlo 2ks
|
103,80
|
s DPH
|
|
09.01.2024
|
MUZIKER, a.s.
|
Drieňová 1H, 82101 Bratislava, SK
|
35840773
|
01.02.2024
|
20240017
|
prenájom IPT aparátov 1.12.2023-31.12.2023
|
191,88
|
s DPH
|
MK-67/2021/M
|
10.01.2024
|
SWAN , a.s.
|
Landererova 12, 81109 Bratislava, SK
|
35680202
|
01.02.2024
|
20240018
|
elektrina vyúčtovanie 12/2023
|
-38,48
|
s DPH
|
Z23025
|
10.01.2024
|
MAGNA ENERGIA a.s.
|
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK
|
35743565
|
01.02.2024
|
20240019
|
ročné CP na ZC p.Dubravay 21.1.2024-20.1.2025
|
40,91
|
s DPH
|
Z2409368844
|
10.01.2024
|
Generali Poisťovňa
|
Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, SK
|
54228573
|
01.02.2024
|
20240020
|
ročný členský poplatok na rok 2024
|
350,00
|
s DPH
|
|
10.01.2024
|
Hands On! International Association of Children in Museums
|
Friedrichgasse 34, 8010 Graz, Austria, AT
|
0000000149
|
01.02.2024
|
|