Objednávka
1000160688
Objednávka Alza.sk s.r.o.-Drob...
Alza.sk s. r. o.
13.04.2026
1 384,38 €
Objednávka
1000165373
Vizitky
TYPOCON spol. s r. o.
13.04.2026
41,01 €
Objednávka
1000165779
Objednávka MS Teams 04_26
SOITRON, s.r.o.
13.04.2026
664,20 €
Faktúra
1000080014/2025
služby BOZP 03/26
3J s. r. o.
10.04.2026
601,47 €
Faktúra
1000164584/2026
ubytov. Praha 9-10.4.26
GO travel Slovakia, s.r.o...
10.04.2026
494,00 €
Faktúra
1000140556/2026
poštové služby 03/26
Slovenská pošta, a.s.
10.04.2026
780,80 €
Faktúra
1000076485/2025
odné stoč zraž Biela 3/26
Bratislavská vodárenská s...
10.04.2026
35,97 €
Faktúra
1000083630/2025
parkovanie SND 03/26
Slovenské národné divadlo
10.04.2026
100,00 €
Faktúra
1000161821/2026
seminár 26.3.26
EDOS-SMART, s.r.o.
10.04.2026
108,00 €
Faktúra
1000165435/2026
refundácia výdavkov
Ministerstvo zahraničných...
10.04.2026
13 879,09 €
Faktúra
1000157362/2026
právne služby Kreston3/26
Kreston Slovakia Legal, s...
09.04.2026
61 131,00 €
Faktúra
1000113192/2025
personálny audit 16.3.26
Kreston Slovakia Tax, s.r...
09.04.2026
172 187,70 €
Faktúra
1000070812/2025
dobr. energie Budm. 3/26
Energie2, a.s.
09.04.2026
92,64 €
Objednávka
1000164584
ubytovanie Praha
GO travel Slovakia, s.r.o...
09.04.2026
494,00 €
Objednávka
1000164572
Servisná prehliadka 60.000 km...
TURBOTECHNIKA, s.r.o.
09.04.2026
366,00 €
Faktúra
1000090433/2025
slovnaft 03/26
SLOVNAFT, a.s.
08.04.2026
4 807,73 €
Faktúra
1000076483/2025
vod stoč zraž Račianska25
Bratislavská vodárenská s...
08.04.2026
202,30 €
Faktúra
1000076484/2025
zrážky stoč SNP 03/26
Bratislavská vodárenská s...
02.04.2026
108,67 €
Faktúra
1000175416/2026
elektrina magna 04/26
MAGNA ENERGIA a.s.
02.04.2026
18 564,66 €
Faktúra
1000176638/2026
plyn magna 04/26
MAGNA ENERGIA a.s.
02.04.2026
8 994,87 €