Faktúra
1000153666/2026
letenka Brusel 18-20.3.26
NADOSAH, spol. s r. o.
03.03.2026
449,00 €
Objednávka
1000153527
Preklad SJ - AJ
LINGUITY, s.r.o.
02.03.2026
81,80 €
Objednávka
1000153182
ozvučenie TK
Audio Manor s. r. o.
02.03.2026
588,00 €
Objednávka
1000153174
transport sochy
IGS - HS Art Service, s.r...
02.03.2026
4 203,70 €
Objednávka
1000153701
ubytovanie Nikózia
GO travel Slovakia, s.r.o...
02.03.2026
1 745,00 €
Objednávka
1000153666
Letenka Brusel
NADOSAH, spol. s r. o.
02.03.2026
449,00 €
Objednávka
1000153690
zbytovanie Brusel + bus
GO travel Slovakia, s.r.o...
02.03.2026
573,00 €
Objednávka
1000153556
ubytovanie Záhreb
GO travel Slovakia, s.r.o...
02.03.2026
787,00 €
Faktúra
1000151075/2026
pečiatky 27.2.26
ANWELL, s.r.o.
02.03.2026
44,12 €
Faktúra
1000151622/2026
umel. vystúpenie 24.2.26
Folklórny súbor Závodzan
02.03.2026
350,00 €
Faktúra
1000076497/2025
BVS vodné Budm. 02/26
Bratislavská vodárenská s...
02.03.2026
31,45 €
Faktúra
1000145488/2026
poistenie majetku 2Q 2026
KOOPERATIVA poisťovňa, a....
26.02.2026
598 335,84 €
Objednávka
1000152577
preklad SJ - TJ
LINGUITY, s.r.o.
26.02.2026
70,63 €
Objednávka
1000152981
Objednávka SOITRON 3/2026 - pr...
SOITRON, s.r.o.
26.02.2026
14 858,40 €
Faktúra
1000151232/2026
vizitky 500ks 25.2.26
TYPOCON spol. s r. o.
26.02.2026
55,77 €
Faktúra
1000076499/2025
vod stoč zráž Mickie 2/26
Bratislavská vodárenská s...
26.02.2026
708,75 €
Objednávka
1000152506
Servis + výmena Z brzd BL977SO
AutoBors s.r.o.
25.02.2026
800,00 €
Faktúra
1000141309/2026
ubyt. Brusel 20-21.1.26
GO travel Slovakia, s.r.o...
25.02.2026
181,00 €
Faktúra
1000148998/2026
gastro služby 24.2.26
SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s....
25.02.2026
985,30 €
Faktúra
1000141665/2026
nealko. nápoje ŠT1
Coca-Cola HBC Česko a Slo...
25.02.2026
177,47 €