Faktúra
1000149188/2026
kurz VO 11.2.26
Univerzita Komenského v B...
05.03.2026
349,00 €
Objednávka
1000155215
ozvučenie TK
Audio Manor s. r. o.
05.03.2026
483,00 €
Objednávka
1000155037
Objednávka iServices-AV ESET a...
iServices s. r. o.
05.03.2026
168 552,80 €
Faktúra
1000154151/2026
autobus. doprava 8-14.3.2
GO travel Slovakia, s.r.o...
05.03.2026
44,00 €
Faktúra
1000078864/2025
servis rohoží 02/26
Lindström, s.r.o.
05.03.2026
59,11 €
Faktúra
1000153182/2026
zabezpeč. konf. 23.2.26
Audio Manor s. r. o.
05.03.2026
588,00 €
Faktúra
1000155215/2026
zabezpeč. konf. 5.3.26
Audio Manor s. r. o.
05.03.2026
483,00 €
Faktúra
1000140464/2026
kvetinové dekorácie 01,02
RE + MI, s.r.o.
05.03.2026
915,00 €
Faktúra
1000086818/2025
vod stoč zraž BŠ 28.2.26
Stredoslovenská vodárensk...
05.03.2026
305,70 €
Faktúra
1000133937/2025
Soitron servery 4.3.26
SOITRON, s.r.o.
04.03.2026
170 355,00 €
Faktúra
1000147209/2026
online seminár 12.2.26
PROEKO s.r.o.
04.03.2026
98,00 €
Faktúra
1000151431/2026
tlmočenie 20.2.26
LINGUITY, s.r.o.
04.03.2026
217,71 €
Faktúra
1000152577/2026
preklad 24.2.26
LINGUITY, s.r.o.
04.03.2026
70,63 €
Faktúra
1000153527/2026
preklad 26.2.26
LINGUITY, s.r.o.
04.03.2026
81,80 €
Objednávka
1000154151
autobusové lístky
GO travel Slovakia, s.r.o...
03.03.2026
44,00 €
Objednávka
1000154323
Špirálované brožúry
Alfa print, s.r.o.
03.03.2026
825,00 €
Faktúra
1000150923/2026
letenka Záhreb 8-10.3.26
GO travel Slovakia, s.r.o...
03.03.2026
1 158,00 €
Faktúra
1000145793/2026
zabezpeč. konf. 24.2.26
Audio Manor s. r. o.
03.03.2026
1 961,00 €
Faktúra
1000153690/2026
ubyt+dopr Brusel 18-20.2.
GO travel Slovakia, s.r.o...
03.03.2026
573,00 €
Faktúra
1000153701/2026
ubyt.Nikózia 4-7.3.26
GO travel Slovakia, s.r.o...
03.03.2026
1 745,00 €